Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 4.358.045,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 743.986,64 )
   0000234/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 35.380,00
   0000233/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 87.427,84
   0000232/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 80.058,00
   0000231/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 299.999,80
   0000230/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.605,00
   0000229/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.000,00
   0000228/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 7.550,00
   0000227/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 5.000,00
   0000226/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.275,00
   0000225/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 5.500,00
   0000224/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 38.750,00
   0000223/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 5.077,00
   0000222/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 33.909,00
   0000221/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 129.460,00
   0000220/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.495,00
   0000219/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.500,00
       Total R$ 743.986,64
Total R$ 743.986,64
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 43.090,25 ) (Continua na próxima página)
   0000670/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 13.030,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 4.137.590,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 55.319,19 )
   0000221/2024 0001766/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 11.014,45
   0000221/2024 0001765/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 3.965,55
   0000221/2024 0001764/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 5.126,77
   0000221/2024 0001763/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 10.679,39
   0000221/2024 0001762/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.008,59
   0000221/2024 0001761/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 5.544,54
   0000221/2024 0001760/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 10.979,90
        Total R$ 55.319,19
Total R$ 55.319,19
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 74.117,78 )
   0000221/2024 0001623/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 9.220,96
   0000221/2024 0001628/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 15.776,72
   0000221/2024 0001627/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 3.151,46
   0000221/2024 0001626/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.861,26
   0000221/2024 0001625/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.658,47
   0000221/2024 0001624/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 15.959,50
   0000221/2024 0001622/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 12.489,41
        Total R$ 74.117,78
Total R$ 74.117,78
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 111.112,82 ) (Continua na próxima página)
   0000231/2024 0001485/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 21.419,02
   0000231/2024 0001484/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 10.739,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 4.057.366,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 74.117,78 )
   0001628/2024 0002480/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 15.776,72
   0001627/2024 0002479/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 3.151,46
   0001626/2024 0002478/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.861,26
   0001625/2024 0002477/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 8.658,47
   0001624/2024 0002476/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 15.959,50
   0001623/2024 0002475/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 9.220,96
   0001622/2024 0002474/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 12.489,41
         Total R$ 74.117,78
Total R$ 74.117,78
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 111.112,82 ) (Continua na próxima página)
   0001478/2024 0002212/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.499,46
   0001485/2024 0002219/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 21.419,02
   0001484/2024 0002218/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 10.739,38
   0001483/2024 0002217/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.242,00
   0001482/2024 0002216/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.503,97
   0001481/2024 0002215/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.748,82
   0001480/2024 0002214/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 8.136,86
   0001479/2024 0002213/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.505,68
   0001477/2024 0002211/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 12.140,96
   0001476/2024 0002210/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.749,64
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.614.364,02 ) (Continua na próxima página)
  27/01/2021000011/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICVigenteR$ 743.987,55
  11/01/2021000002/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICVigenteR$ 29.050,00
  14/12/2020000168/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 23.370,00
  09/12/2020000166/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº000033/2019TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  09/12/2020000165/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 47.500,00
  26/10/2020000150/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 12.100,00
  21/10/2020000148/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  01/09/2020000121/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 2.790,00
  01/09/2020000122/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº000033/2019TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  14/08/2020000120/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 35.000,00
  06/08/2020000116/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº000033/2019TERMINO DE PRAZOR$ 15.000,00
  09/07/2020000096/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº000033/2019TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  06/07/2020000093/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 15.200,00
  31/03/2020000077/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 110.227,00
  05/03/2020000064/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 7.676,66
  27/02/2020000055/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM GERAL E SERVICOS DESERTOS OU FRACASSADOS NAS LICITACOES ANTERIORES, VISANDO ASSIM A MANUTENCAO E A CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICTERMINO DE PRAZOR$ 4.300,00
  14/01/2020000005/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  09/01/2020000004/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS ORIGINAIS OU PARALELOS DE 1º LINHA, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº000033/2019TERMINO DE PRAZOR$ 210.500,00
  25/10/2019000241/2019Compras e ServicosManutencao dos veiculos do transporte escolar Placa ODN-8615, ODR-3946 E ODN-8616 considerando que os mesmos estao apresentando problemas mecanicos, podendo estar comprometendo o transporte de alunos da rede Municipal e Estadual.TERMINO DE PRAZOR$ 12.560,00
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