Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 14.910.870,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.782.593,20 )
   0000312/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 152.329,30
   0000311/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 317.000,00
   0000310/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 31.150,00
   0000309/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 68.300,00
   0000308/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 117,90
   0000307/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 634.000,00
   0000306/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 62.300,00
   0000305/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 68.300,00
   0000304/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 317.000,00
   0000303/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 54.640,00
   0000302/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 49.840,00
   0000301/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 786,00
   0000300/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 26.830,00
       Total R$ 1.782.593,20
Total R$ 1.782.593,20
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 9.833,60 )
   0000284/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.415,00
   0000283/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 6.418,60
       Total R$ 9.833,60
Total R$ 9.833,60
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 237.730,40 ) (Continua na próxima página)
   0000754/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 13.724,31
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 14.230.244,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 90.984,31 )
   0000306/2025 0001558/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.399,79
   0000305/2025 0001557/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.622,61
   0000307/2025 0001556/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 50.216,98
   0000302/2025 0001555/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 1.516,08
   0000303/2025 0001554/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 3.109,36
   0000304/2025 0001553/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDUR$ 29.119,49
        Total R$ 90.984,31
Total R$ 90.984,31
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 5.390,19 )
   0000284/2025 0001520/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 559,46
   0000283/2025 0001519/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 311,90
   0000283/2025 0001518/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 289,80
   0000312/2025 0001511/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.313,09
   0000300/2025 0001510/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 915,94
        Total R$ 5.390,19
Total R$ 5.390,19
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 101.787,76 ) (Continua na próxima página)
   0000312/2025 0001419/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.519,31
   0000311/2025 0001418/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 35.986,82
   0000309/2025 0001417/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 6.079,13
   0000310/2025 0001416/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.602,52
   0000306/2025 0001415/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.994,16
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 14.073.300,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 5.390,20 )
   0002154/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1,34
   0001520/2025 0002153/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 558,12
   0002152/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,75
   0001519/2025 0002151/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 311,15
   0002150/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,69
   0001518/2025 0002149/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 289,11
   0002142/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 7,95
   0001511/2025 0002141/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.305,14
   0002140/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,20
   0001510/2025 0002139/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 913,74
   0001419/2025 0002126/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 0,01
         Total R$ 5.390,20
Total R$ 5.390,20
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 101.787,76 ) (Continua na próxima página)
   0001964/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 86,37
   0001418/2025 0001963/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 35.900,45
   0001962/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 14,59
   0001417/2025 0001961/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 6.064,54
   0001960/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11,05
   0001416/2025 0001959/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.591,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 20.902.061,81 ) (Continua na próxima página)
  16/01/2025000002/202515 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis para o atendimento do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento e nos anexos que o compoe.VigenteR$ 2.850.221,80
  16/01/2025000003/202515 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis para o atendimento do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento e nos anexos que o compoe.VigenteR$ 231.700,00
  05/01/2024000005/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 2.348.483,56
  05/01/2024000004/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 279.982,66
  28/12/2022000163/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 2.863.010,00
  28/12/2022000164/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTermino de PrazoR$ 461.700,00
  16/03/2022000039/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 399.993,04
  30/12/2021000162/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 325.750,00
  29/12/2021000161/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 1.287.725,00
  08/10/2021000141/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 2.674,88
  04/08/2021000112/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 286.600,00
  30/07/2021000110/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 696.388,90
  05/07/2021000100/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 47.360,00
  05/07/2021000101/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 70.050,00
  30/12/2020000174/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 766.426,34
  30/12/2020000173/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 101.290,00
  17/11/2020000156/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 107.997,89
  06/11/2020000154/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 6.381,65
  29/10/2020000152/202015 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTIVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 7.260,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS