Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 307.444,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 888,01 )
   0001855/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 53,17
   0001854/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 834,84
       Total R$ 888,01
Total R$ 888,01
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 68.320,00 )
   0001844/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.463,00
   0001843/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 6.181,00
   0001842/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 25.935,00
   0001841/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.205,00
   0001840/2025 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 1.470,00
   0001839/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.205,00
   0001838/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 27.391,00
   0001837/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 735,00
   0001836/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 735,00
       Total R$ 68.320,00
Total R$ 68.320,00
 Data: 29/05/2025 ( Total -R$ 22,09 )
   0000654/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 88,67
   0001770/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 66,58
       Total -R$ 22,09
Total -R$ 22,09
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 133,16 )
   0001638/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 133,16
       Total R$ 133,16
Total R$ 133,16
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 2.170,51 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 429.265,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 66,58 )
   0001638/2025 0002554/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 66,58
        Total R$ 66,58
Total R$ 66,58
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 74,87 )
   0001529/2025 0002271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 66,57
   0000171/2025 0002270/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 0,08
   0000173/2025 0002269/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 8,22
        Total R$ 74,87
Total R$ 74,87
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 216,42 )
   0000173/2025 0002247/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 66,58
   0001529/2025 0002246/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 74,92
   0001529/2025 0002245/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 74,92
        Total R$ 216,42
Total R$ 216,42
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.096,09 )
   0000281/2025 0002127/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 74,92
   0000212/2025 0002126/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 66,58
   0001528/2025 0002125/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 888,01
   0000172/2025 0002121/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 66,58
        Total R$ 1.096,09
Total R$ 1.096,09
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 995,25 )
   0000197/2025 0002112/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 52,74
   0001282/2025 0002066/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 995,25
   0000172/2025 0000524/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 52,74
        Total R$ 995,25
Total R$ 995,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 428.877,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.316,05 )
   0002127/2025 0003232/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 74,92
   0002126/2025 0003231/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 66,58
   0002125/2025 0003230/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 888,01
   0002066/2025 0003222/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 995,25
   0002270/2025 0003219/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 0,08
   0002269/2025 0003218/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 8,22
   0002247/2025 0003217/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 66,58
   0002271/2025 0003216/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 66,57
   0002246/2025 0003215/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 74,92
   0002245/2025 0003214/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 74,92
         Total R$ 2.316,05
Total R$ 2.316,05
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 66,58 )
   0002121/2025 0003090/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 66,58
         Total R$ 66,58
Total R$ 66,58
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 52,74 )
   0002112/2025 0002850/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 52,74
         Total R$ 52,74
Total R$ 52,74
 Data: 13/05/2025 ( Total -R$ 52,74 )
   0000524/2025 0000995/2025 AnulacaoOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 52,74
         Total -R$ 52,74
Total -R$ 52,74
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 2.307,90 ) (Continua na próxima página)
   0001628/2025 0002429/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 987,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 203.557,70 )
  30/05/2025000078/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Servicos de Internet, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia, e conforme especificacoes contidas no Pregao Eletronico nº 90007/2025.VigenteR$ 118.380,00
  30/05/2025000079/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Servicos de Internet, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referencia, e conforme especificacoes contidas no Pregao Eletronico nº 90007/2025 .VigenteR$ 10.068,00
  18/06/2021000099/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.VigenteR$ 799,00
  21/05/2021000091/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 799,00
  03/05/2021000081/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 5.894,00
  03/05/2021000082/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para fornecimento de links de internet para atendimento das demandas das Secretarias e Departamentos desta municipalidade.VigenteR$ 26.046,00
  22/08/2017000204/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.588,00
  02/06/2017000131/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.990,00
  02/05/2017000091/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.588,00
  28/04/2017000089/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.352,00
  16/09/2016000066/201614 - Prestacao de ServicosSolicito contratacao de empresa especializada para fornecimento de internet banda larga para atender ao Centro de Referencia de Acao Social deste municipio, pois vale ressaltar que os mesmos necessitam da referida velocidade pois os computadores necessitaTERMINO DE PRAZOR$ 349,70
  12/07/2016000051/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 324,50
  06/04/2015000041/201514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para fornecimento de link de internet para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel, desta Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 6.791,50
  13/02/2015000022/201514 - Prestacao de Servicoscontratacao de empresa para fornecimento de link de internet para atendimento do Fundo Municipal de Saude desta MunicipalidadeTERMINO DE PRAZOR$ 9.588,00
        Total R$ 203.557,70
Total R$ 203.557,70
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 8.580,00 )
  11/01/2011000003/201114 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E REDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 8.580,00
        Total R$ 8.580,00
Total R$ 8.580,00
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