Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 338.489,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2022 ( Total -R$ 5.663,00 )
   0000987/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES-R$ 3.290,00
   0000671/2022 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 749,00
   0000670/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES-R$ 749,00
   0000639/2022 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 350,00
   0000637/2022 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 525,00
       Total -R$ 5.663,00
Total -R$ 5.663,00
 Data: 21/03/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000987/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 3.290,00
       Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 16/02/2022 ( Total R$ 1.498,00 )
   0000671/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 749,00
   0000670/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 749,00
       Total R$ 1.498,00
Total R$ 1.498,00
 Data: 11/02/2022 ( Total R$ 28.310,00 )
   0000640/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.290,00
   0000639/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 5.285,00
   0000638/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.290,00
   0000637/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 5.460,00
   0000636/2022 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.985,00
       Total R$ 28.310,00
Total R$ 28.310,00
 Data: 13/01/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000417/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.290,00
       Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 338.489,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000417/2022 0001429/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.290,00
        Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 15/03/2022 ( Total R$ 24.145,00 )
   0000639/2022 0000892/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.935,00
   0000638/2022 0000891/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.290,00
   0000637/2022 0000890/2022 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.935,00
   0000636/2022 0000889/2022 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.985,00
        Total R$ 24.145,00
Total R$ 24.145,00
 Data: 11/03/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000640/2022 0000853/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.290,00
        Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 10.985,00 )
   0002273/2021 0004559/2021 Original002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.591,00
   0002272/2021 0004558/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 4.394,00
        Total R$ 10.985,00
Total R$ 10.985,00
 Data: 19/11/2021 ( Total R$ 4.394,00 )
   0001803/2021 0004469/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.394,00
        Total R$ 4.394,00
Total R$ 4.394,00
 Data: 19/08/2021 ( Total R$ 1.645,00 )
   0001591/2021 0003101/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.645,00
        Total R$ 1.645,00
Total R$ 1.645,00
 Data: 11/02/2020 ( Total R$ 284.800,00 )
   0000287/2020 0000260/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 113.920,00
   0000288/2020 0000259/2020 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 170.880,00
        Total R$ 284.800,00
Total R$ 284.800,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 338.489,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0001429/2022 0001926/2022 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 3.290,00
         Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 08/04/2022 ( Total R$ 15.920,00 )
   0000892/2022 0001543/2022 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.935,00
   0000889/2022 0001542/2022 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA CULTURA E TURISMOR$ 10.985,00
         Total R$ 15.920,00
Total R$ 15.920,00
 Data: 24/03/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000891/2022 0001346/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.290,00
         Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 22/03/2022 ( Total R$ 4.935,00 )
   0000890/2022 0001289/2022 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.935,00
         Total R$ 4.935,00
Total R$ 4.935,00
 Data: 16/03/2022 ( Total R$ 3.290,00 )
   0000853/2022 0001127/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 3.290,00
         Total R$ 3.290,00
Total R$ 3.290,00
 Data: 07/12/2021 ( Total R$ 10.985,00 )
   0004559/2021 0006134/2021 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB1.019 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.591,00
   0004558/2021 0006133/2021 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.011 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTILR$ 4.394,00
         Total R$ 10.985,00
Total R$ 10.985,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 4.394,00 )
   0004469/2021 0005851/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.394,00
         Total R$ 4.394,00
Total R$ 4.394,00
 Data: 03/09/2021 ( Total R$ 1.645,00 )
   0003101/2021 0004403/2021 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.010 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.645,00
         Total R$ 1.645,00
Total R$ 1.645,00
 Data: 17/03/2020 ( Total R$ 170.880,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 348.082,00 )
  21/03/2022000041/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.290,00
  16/02/2022000032/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.498,00
  11/02/2022000025/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 17.325,00
  11/02/2022000024/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 10.985,00
  13/01/2022000013/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.290,00
  25/10/2021000149/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 10.985,00
  19/08/2021000119/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 4.394,00
  19/07/2021000106/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.645,00
  23/04/2021000078/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA INSTALACAO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS DEPENDENCIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 9.870,00
  24/01/2020000021/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 284.800,00
        Total R$ 348.082,00
Total R$ 348.082,00
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