Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoPrestacao de servicos de consultoria na area de elaboracao de projetos tecnicose captacao de recursos Estaduais e Federais Descricao dos servicos: - Capacitacao de servidores da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro; - Emissao de relatorio quantitativo mensal dos trabalhos desenvolvidos e treinamentos realizados; - Captacao de recursos junto a orgao Estadual, Federal e da iniciativa privada; - Elaboracao de planos de trabalho, acompanhamento de projetos com preparo de documentos exigidos ate a formacao do convenio e contratos de repasse; - Cadastramento de propostas nos sistemas: SIGA (Estado do ES), SIGA (FUNASA), Plataforma Mais Brasil - SICONV, SICONV Saude, SISMOB, SIG-TV, SIMEC, PAR e outros que porventura sejam necessarios; - Acompanhamento diario das propostas pelos sistemas solucionando as pendencias que porventura surgirem; - Acompanhamento dos pagamentos dos convenios e controle da liberacao dos mesmos; - Monitoramento das vigencias dos convenios para possivel prorrogacao se necessario; - Acompanhamento das obras e equipamentos oriundos de recursos de convenios; - Prestacao de contas de convenios ja encerrados, em andamento e a serem firmados; - Os tecnicos deverao cumprir 10 horas semanais, visitando a Secretaria Municipal de Planejamento no minimo dois dias da semana, sendo minimo de 05 horas cada dia.2,5000R$ 9.611,55R$ 24.028,87
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/02/2025 0000374/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 9.611,55
28/02/2025 0000836/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 9.611,55
20/03/2025 0001053/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 4.805,77
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
06/02/2025 0000374/2025 0000580/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 9.611,55
07/03/2025 0000836/2025 0001220/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 9.611,55
26/03/2025 0001053/2025 0001649/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERALR$ 4.805,77
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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