Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 6.666.828,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.223.984,44 )
   0000267/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 1.223.984,44
       Total R$ 1.223.984,44
Total R$ 1.223.984,44
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 3.773.815,01 )
   0002220/2024 Anulacao003 - GERENCIA DE ESPORTE1.111 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS, QUADRAS E EPACOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO-R$ 2.538.840,56
   0002215/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINS-R$ 1.223.984,45
   0001999/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 10.990,00
       Total -R$ 3.773.815,01
Total -R$ 3.773.815,01
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 2.633,66 )
   0003611/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.633,66
       Total R$ 2.633,66
Total R$ 2.633,66
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 3.887.840,56 )
   0002220/2024 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE1.111 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE GINASIOS, QUADRAS E EPACOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOR$ 2.538.840,56
   0002215/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 1.349.000,00
       Total R$ 3.887.840,56
Total R$ 3.887.840,56
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 10.990,00 )
   0001999/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 10.990,00
       Total R$ 10.990,00
Total R$ 10.990,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 69.744,70 )
   0001365/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 69.744,70
       Total R$ 69.744,70
Total R$ 69.744,70
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 10.616,28 ) (Continua na próxima página)
   0001228/2024 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAO-R$ 428.406,77
   0001344/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 8.459,42
   0001343/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.156,86
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 5.805.739,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 254.678,32 )
   0000267/2025 0000551/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 254.678,32
        Total R$ 254.678,32
Total R$ 254.678,32
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 6.117,68 )
   0001344/2024 0006581/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 3.484,02
   0003611/2024 0006580/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.633,66
        Total R$ 6.117,68
Total R$ 6.117,68
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 2.889,90 )
   0001344/2024 0005848/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.889,90
        Total R$ 2.889,90
Total R$ 2.889,90
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 4.242,36 )
   0001344/2024 0005778/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.085,50
   0001343/2024 0005777/2024 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.156,86
        Total R$ 4.242,36
Total R$ 4.242,36
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 125.015,55 )
   0002215/2024 0005112/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 125.015,55
        Total R$ 125.015,55
Total R$ 125.015,55
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 21.257,62 )
   0001341/2024 0005042/2024 Original002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.889,37
   0001342/2024 0005041/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAOR$ 19.368,25
        Total R$ 21.257,62
Total R$ 21.257,62
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 20.072,62 )
   0001365/2024 0003859/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 20.072,62
        Total R$ 20.072,62
Total R$ 20.072,62
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 19.200,00 )
   0001365/2024 0003418/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 19.200,00
        Total R$ 19.200,00
Total R$ 19.200,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 5.500.258,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 254.678,32 )
   0000887/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 12.733,92
   0000551/2025 0000886/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 241.944,40
         Total R$ 254.678,32
Total R$ 254.678,32
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 6.117,68 )
   0006581/2024 0009187/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 3.484,02
   0006580/2024 0009186/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.633,66
         Total R$ 6.117,68
Total R$ 6.117,68
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 4.975,40 )
   0005848/2024 0008242/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.889,90
   0005778/2024 0008241/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.085,50
         Total R$ 4.975,40
Total R$ 4.975,40
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 2.156,86 )
   0005777/2024 0008054/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.156,86
         Total R$ 2.156,86
Total R$ 2.156,86
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 125.015,55 )
   0007354/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6.250,78
   0005112/2024 0007353/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.059 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E JARDINSR$ 118.764,77
         Total R$ 125.015,55
Total R$ 125.015,55
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 21.257,62 )
   0006989/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 6.617,61
   0005041/2024 0006988/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO1.106 - EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DA EDUCACAO - SALARIO EDUCACAOR$ 12.750,64
   0005042/2024 0006987/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 1.889,37
         Total R$ 21.257,62
Total R$ 21.257,62
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 20.072,62 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 7.071.947,20 ) (Continua na próxima página)
  20/06/2024000104/202402 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO SANTA CLARA, NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO -ES, CONSIDERANDO CONVENIO Nº 051/2023, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SECVigenteR$ 2.539.500,00
  20/06/2024000102/202402 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. JOSE FARAH E GOVERNADOR LINDEMBERG E, MUROS E CANTEIROS DO HOSPITAL, NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO ES, CONSIDERANDO CONVENIO Nº 032/20VigenteR$ 1.349.000,00
  11/04/2024000062/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de materiais de construcao e materiais eletricosTERMINO DE PRAZOR$ 69.744,70
  09/04/2024000059/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de materiais de construcao e materiais eletricosTERMINO DE PRAZOR$ 47.773,60
  09/04/2024000058/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de materiais de construcao e materiais eletricosTERMINO DE PRAZOR$ 10.616,28
  21/03/2024000053/202402 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUICAO DO TELHADO DA EMEF ANDRE ALTOE, LOCALIZADA NO BAIRRO PARADA CRISTAL, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 7.441/2024, QUE DECLAROU SITUACAO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUATERMINO DE PRAZOR$ 428.406,77
  13/04/2021000070/202115 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de 20 rolos de lona, objetivando solucionar de imediato a situacao das familias em situacao de vulnerabilidade e risco social que foram atingidas pelo abundante volume de chuvas com granizo que atingiu o municipio de Jeronimo Monteiro no dia 31-TERMINO DE PRAZOR$ 27.976,00
  23/12/2019000264/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER AS ADEQUACOES SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPIRITO SANTO E CONSTRUCAO DE ESCOVODROMOS.TERMINO DE PRAZOR$ 36.172,80
  08/11/2019000246/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 8.354,96
  23/08/2019000196/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, PROJETO PADRAO FNDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO/ES, EM ATENCAO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.TERMINO DE PRAZOR$ 373.600,08
  27/06/2019000150/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 805058/2014/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA.TERMINO DE PRAZOR$ 435.149,96
  16/05/2019000106/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 41.669,85
  12/12/2018000304/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE REFORMA NA COBERTURA DA EMEF CORREGO DO MEIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES.TERMINO DE PRAZOR$ 13.369,99
  23/11/2018000298/201802 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.445,99
  01/11/2018000290/201802 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CABECAS DE PONTE, SITUADA NA LOCALIDADE DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES.TERMINO DE PRAZOR$ 65.930,01
  21/09/2018000270/201802 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ENTRADA PRINCIPAL, BANHEIROS, COZINHA E ILUMINACAO DO GINASIO JOSE RODRIGUES DA FONSECA, CONSIDERANDO CONVENIO N°012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTERMINO DE PRAZOR$ 252.529,35
  20/08/2018000221/201802 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E MONTAGEM DE COBERTURA METALICA, COM INSTALACAO ELETRICA, EM AREA ANEXA AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO QUE O PREDIO NAO CONSEGUE ACOMODAR TODAS AS ATIVIDADES DESENTERMINO DE PRAZOR$ 24.794,99
  29/06/2018000193/201802 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE ADEQUACAO DO ANTIGO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, PARA INSTALACAO DE MUSEU, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU NTERMINO DE PRAZOR$ 283.615,25
  28/06/2018000186/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.576,45
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS