Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 18.100.673,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 2.313.981,70 ) (Continua na próxima página)
   0000233/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 5.947,20
   0000232/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 70.000,00
   0000231/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.240 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 62.000,00
   0000230/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 34.250,00
   0000229/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 194.100,00
   0000228/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 749.327,00
   0000227/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 20.550,00
   0000226/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.262 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC.DE ESPORTE E LAZER)R$ 20.550,00
   0000225/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 776.400,00
   0000224/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 68.500,00
   0000223/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 65.400,00
   0000222/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 10.275,00
   0000221/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 32.350,00
   0000220/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 16.175,00
   0000219/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 24.957,80
   0000218/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.135,00
   0000217/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 49.778,00
   0000216/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 100.090,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 15.976.987,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 4.052,42 )
   0002001/2025 0000190/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 198,90
   0002001/2025 0000189/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 232,07
   0002001/2025 0000188/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 204,26
   0002001/2025 0000187/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 101,02
   0002001/2025 0000186/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 169,58
   0002001/2025 0000185/2026 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 240,91
   0002709/2025 0000184/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 498,46
   0002709/2025 0000183/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 475,66
   0002709/2025 0000182/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 384,29
   0002709/2025 0000181/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 215,22
   0002709/2025 0000180/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 383,96
   0002709/2025 0000179/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 255,68
   0002709/2025 0000178/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 378,27
   0002709/2025 0000177/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 314,14
        Total R$ 4.052,42
Total R$ 4.052,42
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 1.469,87 ) (Continua na próxima página)
   0002709/2025 0000129/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 436,47
   0002709/2025 0000128/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 204,02
   0002709/2025 0000127/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 289,07
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 15.905.497,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 661,22 )
   0000374/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,31
   0000373/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,64
   0000359/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,77
   0000079/2026 0000358/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 322,39
   0000357/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,81
   0000078/2026 0000356/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 336,30
         Total R$ 661,22
Total R$ 661,22
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 10.628,03 ) (Continua na próxima página)
   0000319/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,37
   0000122/2026 0000318/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 153,33
   0000317/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,68
   0000121/2026 0000316/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 282,97
   0000315/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,85
   0000120/2026 0000314/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 351,86
   0000313/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,38
   0000116/2026 0000312/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 158,08
   0000311/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,56
   0000115/2026 0000310/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 231,18
   0000114/2026 0000309/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 127,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 24.730.865,56 ) (Continua na próxima página)
  14/01/2026000005/202615 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos objetivando o abastecimento dos veiculos da frota municipalVigenteR$ 449.919,00
  13/01/2026000001/202615 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos objetivando o abastecimento dos veiculos da frota municipalVigenteR$ 2.716.882,75
  22/08/2025000156/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de combustivel emergencial para veiculos do Transporte Escolar pertencentes a frota da Secretaria de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 317.000,00
  12/08/2025000149/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao emergencial de combustiveis diversos para manutencao das atividades das secretarias municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 242.552,00
  12/08/2025000150/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao emergencial de combustiveis diversos para manutencao das atividades das secretarias municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 102.450,00
  16/01/2025000002/202515 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis para o atendimento do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento e nos anexos que o compoe.TERMINO DE PRAZOR$ 2.850.221,80
  16/01/2025000003/202515 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis para o atendimento do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento e nos anexos que o compoe.TERMINO DE PRAZOR$ 231.700,00
  05/01/2024000004/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 279.982,66
  05/01/2024000005/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 2.348.483,56
  28/12/2022000163/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTERMINO DE PRAZOR$ 2.863.010,00
  28/12/2022000164/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de combustiveis diversos para atender as Secretarias MunicipaisTermino de PrazoR$ 461.700,00
  16/03/2022000039/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 399.993,04
  30/12/2021000162/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 325.750,00
  29/12/2021000161/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 1.287.725,00
  08/10/2021000141/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 2.674,88
  04/08/2021000112/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 286.600,00
  30/07/2021000110/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE COMBUSTIVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADETERMINO DE PRAZOR$ 696.388,90
  05/07/2021000101/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 70.050,00
  05/07/2021000100/202115 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para fornecimento emergencial de combustivel objetivando abastecimento dos veiculos pertencentes a esta municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 47.360,00
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