Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 56.460,00 )
 Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 26.523,00 )
   0002142/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 23.700,00
   0001668/2025 Anulacao002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV-R$ 2.823,00
       Total -R$ 26.523,00
Total -R$ 26.523,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 23.700,00 )
   0002142/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 23.700,00
       Total R$ 23.700,00
Total R$ 23.700,00
 Data: 09/06/2025 ( Total -R$ 67.172,00 )
   0001668/2025 Anulacao002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV-R$ 19.761,00
   0001672/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 19.761,00
   0001669/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 27.650,00
       Total -R$ 67.172,00
Total -R$ 67.172,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 126.455,00 )
   0001672/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 19.761,00
   0001671/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 19.761,00
   0001670/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 19.761,00
   0001669/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 27.650,00
   0001668/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 39.522,00
       Total R$ 126.455,00
Total R$ 126.455,00
       Total R$ 56.460,00
Total R$ 56.460,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 150.122,00 )
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 150.122,00 )
   0000549/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. SUSR$ 150.122,00
       Total R$ 150.122,00
Total R$ 150.122,00
       Total R$ 150.122,00
Total R$ 150.122,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 56.460,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 5.646,00 )
   0001670/2025 0000022/2026 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
   0001671/2025 0000021/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.823,00
        Total R$ 5.646,00
Total R$ 5.646,00
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 8.469,00 )
   0001671/2025 0006366/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.823,00
   0001668/2025 0006365/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.823,00
   0001670/2025 0006364/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
        Total R$ 8.469,00
Total R$ 8.469,00
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 8.469,00 )
   0001668/2025 0005790/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.823,00
   0001671/2025 0005789/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.823,00
   0001670/2025 0005788/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
        Total R$ 8.469,00
Total R$ 8.469,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 8.469,00 )
   0001668/2025 0005146/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.823,00
   0001671/2025 0005145/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.823,00
   0001670/2025 0005144/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
        Total R$ 8.469,00
Total R$ 8.469,00
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 25.407,00 ) (Continua na próxima página)
   0001670/2025 0004461/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
   0001670/2025 0004460/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
   0001670/2025 0004459/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.823,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 56.460,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 5.646,00 )
   0000095/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0000021/2026 0000094/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.789,12
   0000088/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0000022/2026 0000087/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.789,12
         Total R$ 5.646,00
Total R$ 5.646,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 2.823,00 )
   0008677/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0006364/2025 0008676/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.789,12
         Total R$ 2.823,00
Total R$ 2.823,00
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 5.646,00 )
   0008639/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0006366/2025 0008638/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.789,12
   0008620/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0006365/2025 0008619/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.789,12
         Total R$ 5.646,00
Total R$ 5.646,00
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 2.823,00 )
   0008118/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0005790/2025 0008117/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.789,12
         Total R$ 2.823,00
Total R$ 2.823,00
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 2.823,00 )
   0007899/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 33,88
   0005789/2025 0007898/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.789,12
         Total R$ 2.823,00
Total R$ 2.823,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 521.532,00 )
  08/05/2025000054/202514 - Prestacao de ServicosVEICULOS: Tipo Viaturas Customizadas com Giroflex e tipo Passeio e Transporte de Passageiros.VigenteR$ 257.352,00
  08/05/2025000053/202514 - Prestacao de ServicosVEICULOS: Tipo Viaturas Customizadas com Giroflex e tipo Passeio e Transporte de Passageiros.VigenteR$ 264.180,00
        Total R$ 521.532,00
Total R$ 521.532,00
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