Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 29.940,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2018 ( Total R$ 2.815,00 )
   0002213/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.815,00
       Total R$ 2.815,00
Total R$ 2.815,00
 Data: 03/09/2018 ( Total R$ 563,00 )
   0002023/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 563,00
       Total R$ 563,00
Total R$ 563,00
 Data: 23/04/2018 ( Total R$ 10.942,07 )
   0001063/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 7.137,70
   0001054/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 192,83
   0001049/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 27,25
   0001043/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.066,32
   0001038/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.517,97
       Total R$ 10.942,07
Total R$ 10.942,07
 Data: 18/04/2018 ( Total R$ 1.249,39 )
   0001024/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.249,39
       Total R$ 1.249,39
Total R$ 1.249,39
 Data: 21/02/2018 ( Total R$ 1.961,00 )
   0000544/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.825,00
   0000543/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 136,00
       Total R$ 1.961,00
Total R$ 1.961,00
 Data: 11/12/2017 ( Total R$ 873,50 )
   0001758/2017 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 873,50
       Total R$ 873,50
Total R$ 873,50
 Data: 01/12/2017 ( Total R$ 315,00 )
   0001724/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 315,00
       Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 29.940,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2019 ( Total R$ 2.815,00 )
   0002213/2018 0000062/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.815,00
        Total R$ 2.815,00
Total R$ 2.815,00
 Data: 24/10/2018 ( Total R$ 563,00 )
   0002023/2018 0004113/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 563,00
        Total R$ 563,00
Total R$ 563,00
 Data: 17/07/2018 ( Total R$ 192,83 )
   0001054/2018 0002697/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 192,83
        Total R$ 192,83
Total R$ 192,83
 Data: 13/07/2018 ( Total R$ 7.137,70 )
   0001063/2018 0002671/2018 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 7.137,70
        Total R$ 7.137,70
Total R$ 7.137,70
 Data: 20/06/2018 ( Total R$ 2.656,57 )
   0000544/2018 0002310/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 563,00
   0001049/2018 0002296/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 27,25
   0001043/2018 0002295/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.066,32
        Total R$ 2.656,57
Total R$ 2.656,57
 Data: 18/06/2018 ( Total R$ 2.767,36 )
   0001038/2018 0002251/2018 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.517,97
   0001024/2018 0002250/2018 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.249,39
        Total R$ 2.767,36
Total R$ 2.767,36
 Data: 10/05/2018 ( Total R$ 315,00 )
   0001724/2017 0001661/2018 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 315,00
        Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 24/04/2018 ( Total R$ 1.398,00 ) (Continua na próxima página)
   0000543/2018 0001296/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 136,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 32.738,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2019 ( Total R$ 2.767,36 )
   0000911/2019 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2.767,36
         Total R$ 2.767,36
Total R$ 2.767,36
 Data: 26/02/2019 ( Total R$ 2.815,00 )
   0000062/2019 0000822/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.815,00
         Total R$ 2.815,00
Total R$ 2.815,00
 Data: 28/11/2018 ( Total R$ 563,00 )
   0004113/2018 0005737/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 563,00
         Total R$ 563,00
Total R$ 563,00
 Data: 27/11/2018 ( Total R$ 1.710,80 )
   0002697/2018 0005690/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 192,83
   0002251/2018 0005689/2018 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.517,97
         Total R$ 1.710,80
Total R$ 1.710,80
 Data: 10/10/2018 ( Total R$ 1.276,64 )
   0002250/2018 0004974/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.249,39
   0002296/2018 0004973/2018 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 27,25
         Total R$ 1.276,64
Total R$ 1.276,64
 Data: 31/08/2018 ( Total -R$ 2.794,61 )
   0002251/2018 0003788/2018 AnulacaoOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 1.517,97
   0002250/2018 0003787/2018 AnulacaoOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 1.249,39
   0002296/2018 0003792/2018 AnulacaoOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 27,25
         Total -R$ 2.794,61
Total -R$ 2.794,61
 Data: 21/08/2018 ( Total R$ 563,00 )
   0002310/2018 0004024/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 563,00
         Total R$ 563,00
Total R$ 563,00
 Data: 09/08/2018 ( Total R$ 11.998,63 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 22.491,00 )
  10/10/2018000283/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 2.815,00
  03/09/2018000253/201819 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 563,00
  13/08/2018000215/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 2.252,00
  21/02/2018000074/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000076/2017TERMINO DE PRAZOR$ 1.961,00
  06/02/2018000042/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 14.900,00
        Total R$ 22.491,00
Total R$ 22.491,00
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