Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 36.180,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 6.290,98 )
   0001012/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.145 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFVR$ 6.290,98
       Total R$ 6.290,98
Total R$ 6.290,98
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 6.587,60 )
   0002315/2023 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 6.587,60
       Total R$ 6.587,60
Total R$ 6.587,60
 Data: 04/03/2020 ( Total R$ 4.935,00 )
   0000612/2020 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 4.935,00
       Total R$ 4.935,00
Total R$ 4.935,00
 Data: 10/05/2019 ( Total R$ 1.645,00 )
   0000963/2019 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 1.645,00
       Total R$ 1.645,00
Total R$ 1.645,00
 Data: 18/06/2015 ( Total R$ 2.678,00 )
   0001077/2015 Original002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 2.678,00
       Total R$ 2.678,00
Total R$ 2.678,00
 Data: 24/04/2015 ( Total R$ 1.311,00 )
   0000818/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.311,00
       Total R$ 1.311,00
Total R$ 1.311,00
 Data: 05/03/2015 ( Total R$ 184,00 )
   0000500/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 184,00
       Total R$ 184,00
Total R$ 184,00
 Data: 27/02/2015 ( Total R$ 5.668,50 )
   0000467/2015 Original002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 5.668,50
       Total R$ 5.668,50
Total R$ 5.668,50
 Data: 20/02/2015 ( Total R$ 6.106,00 )
   0000364/2015 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.208,00
   0000363/2015 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.898,00
       Total R$ 6.106,00
Total R$ 6.106,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 36.180,08 )
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 6.290,98 )
   0001012/2024 0002649/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.145 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFVR$ 6.290,98
        Total R$ 6.290,98
Total R$ 6.290,98
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 6.587,60 )
   0002315/2023 0006213/2023 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 6.587,60
        Total R$ 6.587,60
Total R$ 6.587,60
 Data: 28/04/2020 ( Total R$ 4.935,00 )
   0000612/2020 0001266/2020 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 4.935,00
        Total R$ 4.935,00
Total R$ 4.935,00
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 1.645,00 )
   0000963/2019 0002169/2019 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 1.645,00
        Total R$ 1.645,00
Total R$ 1.645,00
 Data: 21/07/2015 ( Total R$ 1.495,00 )
   0000818/2015 0001938/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.311,00
   0000500/2015 0001937/2015 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 184,00
        Total R$ 1.495,00
Total R$ 1.495,00
 Data: 22/06/2015 ( Total R$ 8.346,50 )
   0001077/2015 0001538/2015 Original002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 2.678,00
   0000467/2015 0001537/2015 Original002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 5.668,50
        Total R$ 8.346,50
Total R$ 8.346,50
 Data: 18/06/2015 ( Total R$ 6.106,00 )
   0000363/2015 0001496/2015 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.898,00
   0000364/2015 0001495/2015 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.208,00
        Total R$ 6.106,00
Total R$ 6.106,00
 Data: 30/12/2014 ( Total R$ 774,00 )
   0001642/2014 0004063/2014 Original003 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 774,00
        Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
        Total R$ 36.180,08
Total R$ 36.180,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 36.180,08 )
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 6.290,98 )
   0002649/2024 0003876/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.145 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFVR$ 6.290,98
         Total R$ 6.290,98
Total R$ 6.290,98
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 6.587,60 )
   0006213/2023 0000147/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 6.587,60
         Total R$ 6.587,60
Total R$ 6.587,60
 Data: 08/07/2020 ( Total R$ 4.935,00 )
   0001266/2020 0002742/2020 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 4.935,00
         Total R$ 4.935,00
Total R$ 4.935,00
 Data: 24/07/2019 ( Total R$ 1.645,00 )
   0002169/2019 0003368/2019 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 1.645,00
         Total R$ 1.645,00
Total R$ 1.645,00
 Data: 27/07/2015 ( Total R$ 1.495,00 )
   0001937/2015 0002733/2015 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 184,00
   0001938/2015 0002732/2015 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.311,00
         Total R$ 1.495,00
Total R$ 1.495,00
 Data: 03/07/2015 ( Total R$ 6.106,00 )
   0001496/2015 0002393/2015 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.898,00
   0001495/2015 0002392/2015 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.208,00
         Total R$ 6.106,00
Total R$ 6.106,00
 Data: 25/06/2015 ( Total R$ 8.346,50 )
   0001538/2015 0002250/2015 OriginalOrcamentario002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 2.678,00
   0001537/2015 0002249/2015 OriginalOrcamentario002 - ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 5.668,50
         Total R$ 8.346,50
Total R$ 8.346,50
 Data: 27/02/2015 ( Total R$ 774,00 )
   0004063/2014 0000610/2015 OriginalRestos a Pagar Processados003 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 774,00
         Total R$ 774,00
Total R$ 774,00
         Total R$ 36.180,08
Total R$ 36.180,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 6.587,60 )
  03/08/2023000151/202315 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME CONVENIO REALIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SESPORTTermino de PrazoR$ 6.587,60
        Total R$ 6.587,60
Total R$ 6.587,60
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