Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 11.056.563,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 96.000,00 )
   0000083/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 26.000,00
   0000082/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 40.000,00
   0000081/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 30.000,00
       Total R$ 96.000,00
Total R$ 96.000,00
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 65.000,00 )
   0000013/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 65.000,00
       Total R$ 65.000,00
Total R$ 65.000,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 32.355,91 )
   0004400/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.570,83
   0004399/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 3.204,96
   0000090/2025 Anulacao002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEB-R$ 11.724,99
   0000089/2025 Anulacao002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB-R$ 10.868,00
   0000088/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 7.380,91
   0004041/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 1.515,24
   0002585/2025 Anulacao003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER-R$ 2.506,51
   0000277/2025 Anulacao003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER-R$ 2.402,28
   0000119/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 733,77
       Total -R$ 32.355,91
Total -R$ 32.355,91
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 536,95 )
   0004336/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 320,46
   0004326/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 216,49
       Total R$ 536,95
Total R$ 536,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 10.298.178,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 59.560,04 )
   0004400/2025 0006862/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 1.570,83
   0004399/2025 0006861/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 3.204,96
   0002883/2025 0006860/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.433,86
   0000221/2025 0006859/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.048 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSOS ESPECIFICOSR$ 36.455,19
   0000278/2025 0006858/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 58,36
   0000090/2025 0006857/2025 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 359,07
   0000090/2025 0006856/2025 Original002 - FUNDEB2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEBR$ 3.248,94
   0004336/2025 0006855/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 320,46
   0000118/2025 0006854/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 453,69
   0004040/2025 0006853/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.106,76
   0000115/2025 0006852/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 952,81
   0000116/2025 0006851/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.228,89
   0000088/2025 0006850/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.518,19
   0000089/2025 0006849/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 2.010,19
   0002208/2025 0006848/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 321,19
   0001950/2025 0006847/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 316,65
        Total R$ 59.560,04
Total R$ 59.560,04
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 216,49 )
   0004326/2025 0006730/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 216,49
        Total R$ 216,49
Total R$ 216,49
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 10.264.516,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 59.560,04 ) (Continua na próxima página)
   0000053/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 437,47
   0006859/2025 0000052/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.048 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSOS ESPECIFICOSR$ 36.017,72
   0000051/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 29,45
   0006850/2025 0000050/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.488,74
   0000049/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 35,47
   0006861/2025 0000033/2026 OriginalRestos a Pagar Processados003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 3.169,49
   0000032/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,58
   0006858/2025 0000031/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 57,78
   0006855/2025 0000030/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 320,46
   0000029/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4,83
   0006854/2025 0000028/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 448,86
   0000027/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11,44
   0006852/2025 0000026/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 941,37
   0000025/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 49,98
   0006851/2025 0000024/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.178,91
   0006848/2025 0000023/2026 OriginalRestos a Pagar Processados003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 321,19
   0006847/2025 0000022/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 316,65
   0000021/2026 OriginalExtra Orcamentario  R$ 18,08
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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