Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.258.388,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 4.356,00 )
   0001636/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.792,00
   0001627/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.470,00
   0001626/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 94,00
       Total R$ 4.356,00
Total R$ 4.356,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.798,70 )
   0001579/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 991,50
   0001577/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.807,20
       Total R$ 2.798,70
Total R$ 2.798,70
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 663,50 )
   0001557/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 112,50
   0001556/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 551,00
       Total R$ 663,50
Total R$ 663,50
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.320,00 )
   0001547/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 22,80 )
   0001525/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22,80
       Total R$ 22,80
Total R$ 22,80
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.735,40 )
   0001300/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.735,40
       Total R$ 1.735,40
Total R$ 1.735,40
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 304,00 )
   0001255/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 304,00
       Total R$ 304,00
Total R$ 304,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 38,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.253.253,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 1.029,50 )
   0001579/2025 0002603/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 991,50
   0001556/2025 0002599/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 38,00
        Total R$ 1.029,50
Total R$ 1.029,50
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 1.807,20 )
   0001577/2025 0002258/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.807,20
        Total R$ 1.807,20
Total R$ 1.807,20
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 1.521,30 )
   0001547/2025 0002218/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.320,00
   0001557/2025 0002217/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 112,50
   0001525/2025 0002214/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22,80
   0000906/2025 0002209/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 66,00
        Total R$ 1.521,30
Total R$ 1.521,30
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 2.670,70 )
   0001300/2025 0002108/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.735,40
   0001012/2025 0002073/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 935,30
        Total R$ 2.670,70
Total R$ 2.670,70
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 38,00 )
   0001255/2025 0002007/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 38,00
        Total R$ 38,00
Total R$ 38,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 2.297,00 )
   0001219/2025 0001489/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 38,00
   0000996/2025 0001488/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.259,00
        Total R$ 2.297,00
Total R$ 2.297,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.276,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.252.957,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.807,20 )
   0003221/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 21,69
   0002258/2025 0003220/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.785,51
         Total R$ 1.807,20
Total R$ 1.807,20
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 135,30 )
   0003184/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1,35
   0002217/2025 0003183/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 111,15
   0003178/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,27
   0002214/2025 0003177/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22,53
         Total R$ 135,30
Total R$ 135,30
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 1.386,00 )
   0003121/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 15,84
   0002218/2025 0003120/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.304,16
   0003117/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,79
   0002209/2025 0003116/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 65,21
         Total R$ 1.386,00
Total R$ 1.386,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.670,70 )
   0002935/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 20,82
   0002108/2025 0002934/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.714,58
   0002870/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 11,23
   0002073/2025 0002869/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 924,07
         Total R$ 2.670,70
Total R$ 2.670,70
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 38,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 554.828,04 )
  11/06/2024000099/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 74.877,80
  11/06/2024000099/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisVigenteR$ 74.877,80
  26/04/2024000069/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 42.767,65
  28/03/2024000056/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 55.971,00
  21/06/2023000121/202315 - Compra de Bens e MateriaisAdesao a Ata de Registro de Precos n° 19/2023, oriunda do Pregao Eletronico nº 01/2023, realizado pela Universidade Federal do Espirito Santo Ufes, objetivando a aquisicao de Generos alimenticios nao pereciveis e pereciveis, para garantir o fornecimentTermino de PrazoR$ 45.728,25
  13/07/2022000092/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CESTAS BASICAS MONTADAS, REFERENTE AO CONVENIO 001/2021 PROPOSTA SIGA SETADES 0080/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTermino de PrazoR$ 16.742,39
  26/04/2022000064/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (carnes) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolar e direiTermino de PrazoR$ 37.362,50
  26/04/2022000066/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (legumes e frutas) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolTermino de PrazoR$ 20.882,60
  26/04/2022000065/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (carnes) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolar e direiTermino de PrazoR$ 57.430,00
  26/05/2021000092/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 5.979,00
  17/02/2021000037/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 25.854,10
  27/01/2021000009/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 41.671,03
  30/01/2020000038/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 20.244,50
  15/05/2019000103/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.645,00
  14/01/2019000009/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTICOES NO EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 709,80
  21/08/2018000225/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.590,16
  14/08/2018000217/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.134,56
  07/08/2018000206/201815 - Compra de Bens e MateriaisLICITACAO PARA AQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 24.359,90
        Total R$ 554.828,04
Total R$ 554.828,04
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