Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.278.760,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 1.814,50 )
   0000182/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 1.814,50
       Total R$ 1.814,50
Total R$ 1.814,50
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 1.083,00 )
   0000129/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 1.083,00
       Total R$ 1.083,00
Total R$ 1.083,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 190,00 )
   0000008/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO1.204 - AQUISICAO DE BENS (SEC. DE PLANEJAMENTO) - INVESTIMENTOSR$ 190,00
       Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 361,00 )
   0001556/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 361,00
       Total -R$ 361,00
Total -R$ 361,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 1.814,50 )
   0001627/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 1.814,50
       Total -R$ 1.814,50
Total -R$ 1.814,50
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 4.066,20 )
   0004232/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.223,10
   0004231/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.843,10
       Total R$ 4.066,20
Total R$ 4.066,20
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.807,20 )
   0004091/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.807,20
       Total R$ 1.807,20
Total R$ 1.807,20
 Data: 09/12/2025 ( Total -R$ 4.015,10 )
   0003754/2025 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 1.792,00
   0003756/2025 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 2.223,10
       Total -R$ 4.015,10
Total -R$ 4.015,10
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 1.377,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.275.891,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 218,50 )
   0000129/2026 0000086/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 28,50
   0000008/2026 0000085/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO1.204 - AQUISICAO DE BENS (SEC. DE PLANEJAMENTO) - INVESTIMENTOSR$ 190,00
        Total R$ 218,50
Total R$ 218,50
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 4.066,20 )
   0004231/2025 0006770/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.843,10
   0004232/2025 0006769/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.223,10
        Total R$ 4.066,20
Total R$ 4.066,20
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 2.196,70 )
   0001627/2025 0006428/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 285,00
   0003808/2025 0006427/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 19,00
   0001627/2025 0006426/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 47,50
   0003808/2025 0006425/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 38,00
   0004091/2025 0006422/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.807,20
        Total R$ 2.196,70
Total R$ 2.196,70
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 1.320,00 )
   0003810/2025 0006367/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 2.729,80 )
   0003753/2025 0006201/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.807,20
   0003747/2025 0006198/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 19,00
   0003755/2025 0006197/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 903,60
        Total R$ 2.729,80
Total R$ 2.729,80
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 76,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.276.422,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 4.066,20 )
   0009371/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 22,12
   0006770/2025 0009370/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.820,98
   0009369/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 26,68
   0006769/2025 0009368/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.196,42
         Total R$ 4.066,20
Total R$ 4.066,20
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 389,50 )
   0008994/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3,42
   0006428/2025 0008993/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 281,58
   0008992/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,23
   0006427/2025 0008991/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 18,77
   0008990/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,57
   0006426/2025 0008989/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 46,93
   0008988/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,46
   0006425/2025 0008987/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 37,54
         Total R$ 389,50
Total R$ 389,50
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 1.807,20 )
   0008703/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 21,69
   0006422/2025 0008702/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.785,51
         Total R$ 1.807,20
Total R$ 1.807,20
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 1.320,00 ) (Continua na próxima página)
   0008634/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 15,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 479.950,24 )
  11/06/2024000099/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 74.877,80
  26/04/2024000069/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 42.767,65
  28/03/2024000056/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de generos alimenticios pereciveis e nao pereciveisTERMINO DE PRAZOR$ 55.971,00
  21/06/2023000121/202315 - Compra de Bens e MateriaisAdesao a Ata de Registro de Precos n° 19/2023, oriunda do Pregao Eletronico nº 01/2023, realizado pela Universidade Federal do Espirito Santo Ufes, objetivando a aquisicao de Generos alimenticios nao pereciveis e pereciveis, para garantir o fornecimentTermino de PrazoR$ 45.728,25
  13/07/2022000092/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CESTAS BASICAS MONTADAS, REFERENTE AO CONVENIO 001/2021 PROPOSTA SIGA SETADES 0080/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALTermino de PrazoR$ 16.742,39
  26/04/2022000064/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (carnes) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolar e direiTermino de PrazoR$ 37.362,50
  26/04/2022000066/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (legumes e frutas) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolTermino de PrazoR$ 20.882,60
  26/04/2022000065/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de Generos alimenticios pereciveis (carnes) buscando diversificar o cardapio escolar, a aquisicao desses alimentos se faz indispensavel, pois serao utilizados nas escolas municipais na preparacao de merenda escolar. A alimentacao escolar e direiTermino de PrazoR$ 57.430,00
  26/05/2021000092/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS E LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 5.979,00
  17/02/2021000037/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEISTERMINO DE PRAZOR$ 25.854,10
  27/01/2021000009/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 41.671,03
  30/01/2020000038/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 20.244,50
  15/05/2019000103/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 4.645,00
  14/01/2019000009/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTICOES NO EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 709,80
  21/08/2018000225/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.590,16
  14/08/2018000217/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 3.134,56
  07/08/2018000206/201815 - Compra de Bens e MateriaisLICITACAO PARA AQUISICAO ESTIMADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 24.359,90
        Total R$ 479.950,24
Total R$ 479.950,24
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