Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 214.170,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 4.725,00 )
   0001542/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.725,00
       Total R$ 4.725,00
Total R$ 4.725,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 650,00 )
   0001379/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 650,00
       Total R$ 650,00
Total R$ 650,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.725,00 )
   0000799/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 4.725,00
       Total R$ 4.725,00
Total R$ 4.725,00
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 4.725,00 )
   0002751/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 4.725,00
       Total -R$ 4.725,00
Total -R$ 4.725,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 4.965,00 )
   0002751/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.725,00
   0002750/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 240,00
       Total R$ 4.965,00
Total R$ 4.965,00
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 4.110,00 )
   0002723/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 60,00
   0002722/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.050,00
       Total R$ 4.110,00
Total R$ 4.110,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 4.905,00 )
   0002442/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 4.725,00
   0002441/2023 Original002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 180,00
       Total R$ 4.905,00
Total R$ 4.905,00
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 7.800,00 )
   0002389/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 7.800,00
       Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 208.795,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 4.725,00 )
   0000799/2024 0001159/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 4.725,00
        Total R$ 4.725,00
Total R$ 4.725,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002722/2023 0004989/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 240,00 )
   0002750/2023 0004786/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 240,00
        Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 7.035,00 )
   0002722/2023 0004759/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.250,00
   0002723/2023 0004758/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 60,00
   0002442/2023 0004757/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 4.725,00
        Total R$ 7.035,00
Total R$ 7.035,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 180,00 )
   0002441/2023 0004344/2023 Original002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 5.400,00 )
   0002389/2023 0004304/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 5.400,00
        Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 7.725,00 )
   0002389/2023 0004051/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.400,00
   0002384/2023 0004050/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 4.725,00
   0002384/2023 0004049/2023 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE1.014 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 600,00
        Total R$ 7.725,00
Total R$ 7.725,00
 Data: 20/05/2021 ( Total R$ 4.110,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 209.527,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 4.725,00 )
   0001159/2024 0001763/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 4.725,00
         Total R$ 4.725,00
Total R$ 4.725,00
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 2.040,00 )
   0006616/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 21,60
   0004989/2023 0006615/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.778,40
   0006582/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,88
   0004786/2023 0006581/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 237,12
         Total R$ 2.040,00
Total R$ 2.040,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 7.035,00 )
   0006198/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 27,00
   0004759/2023 0006197/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.223,00
   0006196/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 0,72
   0004758/2023 0006195/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 59,28
   0006194/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 56,70
   0004757/2023 0006193/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 4.668,30
         Total R$ 7.035,00
Total R$ 7.035,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 180,00 )
   0005878/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 2,16
   0004344/2023 0005877/2023 OriginalOrcamentario002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOR$ 177,84
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 63,90 )
   0005724/2023 OriginalExtra Orcamentario  R$ 63,90
         Total R$ 63,90
Total R$ 63,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 128.634,65 )
  24/10/2019000238/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 4.287,00
  17/06/2019000144/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 12.861,00
  14/06/2019000137/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 12.861,00
  07/06/2019000132/201915 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 25.722,00
  22/05/2019000111/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.135,00
  15/04/2019000088/201915 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.135,00
  10/10/2018000282/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.135,00
  03/09/2018000257/201819 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.135,00
  03/09/2018000254/201819 - Forneicmento atraves do Registro de PrecosAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 390,00
  13/08/2018000211/201815 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS-EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 6.405,00
  13/08/2018000216/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESESTERMINO DE PRAZOR$ 2.145,00
  02/03/2018000087/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000076/2017TERMINO DE PRAZOR$ 13.657,00
  01/03/2018000086/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE PAPEL A4 E A3, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, conforme especificacoes contidas no Edital de 000005/2017TERMINO DE PRAZOR$ 2.880,00
  01/03/2018000085/201815 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE PAPEL A4 E A3, PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, conforme especificacoes contidas no Edital de 000005/2017TERMINO DE PRAZOR$ 17.280,00
  06/02/2018000044/2018Compras e ServicosAQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificacoes contidas no Edital de Pregao Presencial nº 000076/2017TERMINO DE PRAZOR$ 21.379,40
  07/08/2017000186/201715 - Compra de Bens e MateriaisPARA AQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 227,25
        Total R$ 128.634,65
Total R$ 128.634,65
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